合伙人, 普华永道中国
武瑶女士是普华永道风险与内控服务部门合伙人。在普华永道北京分公司多年的职业生涯中,作为普华永道唯一一个提供反垄断合规监督服务的主管合伙人,服务涉及公司治理、内部审计、财务审计、内部控制、系统审计、风险管理、合规咨询、反垄断等多个领域。
主要专家资质:国际会计学院特聘教授、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、国际注册信息系统审计师
主要专业领域:
作为财政部现任内控标准委员会咨询专家,自2007年起就以下领域为财政部内部控制建设提供专家意见:
自2007年起作为课题组成员全程参与《企业内部控制基本规范》及配套指引制定过程中的征询意见工作,并且全程参与财政部2010年度重点工作项目“企业内部控制审计政策解读与实务操作指南”的制定。撰写了《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号》,并参与了《石油石化行业内部控制操作指南编写提纲征求意见》的撰写及征询意见。
证监会专家团队成员。参与证监会相关内部控制建设指南文件的编写,独自完成实务操作部分并作为授课专家支持包括江苏证监局、湖北证监局、甘肃证监局、西藏证监局等多个证监局相关培训,多次为证监会内控相关文件提供技术支持。
中注协专家团队成员。协助中注协完成相关行业标准的制定,独立完成了《内部控制审计底稿指南》中信息系统相关的全部底稿指南撰写,同时参与完成了业务流程底稿—销售流程的底稿编制,并且全程参与了《内部控制审计指引实施意见》的撰写及征询意见工作,并完成了多轮由中注协及各省注协组织的内部控制审计培训。
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